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老師,您好,已經(jīng)抵扣的進項稅,稽查后需要調(diào)增,我這個分錄怎么做

84785007| 提問時間:11/06 15:03
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好!如果稽查后需要調(diào)增已抵扣的進項稅,您可以做如下會計分錄:借方錄入“應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)”,貸方則對應“銀行存款”或“其他應付款”等。這樣可以確保賬目的正確調(diào)整。
11/06 15:05
84785007
11/06 15:07
需不需要再做結轉的分錄,比如借方:進項轉出,貸方:進項稅額然后再結轉到未交增值稅這些呢
小智老師
11/06 15:09
不需要再做額外的結轉分錄。調(diào)增進項稅額后直接反映在應交稅費賬戶中,無需再次轉出或結轉。直接調(diào)整應交稅費的相關子賬戶即可,保持賬務處理的簡潔性。
84785007
11/06 16:03
老師,稽查后我是否需要調(diào)整賬務,還是說只需要把稽查追繳的留底稅,增值稅,企業(yè)所得稅這一塊補分錄就可以了嗎
小智老師
11/06 16:06
稽查后您需要調(diào)整賬務,補錄追繳的留底稅、增值稅、企業(yè)所得稅等相關稅費的分錄。這樣做可以確保您的財務記錄準確反映公司的稅務狀況,避免未來的財務差錯。直接調(diào)整應交稅費賬戶,確保所有變動都被正確記錄。
84785007
11/06 16:21
這些相應的分錄老師能給我寫一寫嗎?我的留底退稅56萬追繳,補交增資稅61萬,企業(yè)所得稅5萬,罰款35萬,滯納金3萬左右
小智老師
11/06 16:24
當然可以。針對您提到的各種稅費調(diào)整,可以按以下分錄處理: 1. 留底退稅追繳: - 借方:應交稅費-其他應交稅費(56萬) - 貸方:銀行存款(56萬) 2. 補交增值稅: - 借方:應交稅費-應交增值稅(61萬) - 貸方:銀行存款(61萬) 3. 企業(yè)所得稅補繳: - 借方:應交稅費-應交所得稅(5萬) - 貸方:銀行存款(5萬) 4. 罰款: - 借方:營業(yè)外支出-罰款(35萬) - 貸方:銀行存款(35萬) 5. 滯納金: - 借方:營業(yè)外支出-滯納金(3萬) - 貸方:銀行存款(3萬) 這樣的分錄可以確保您的賬務處理正確無誤,稅務調(diào)整清晰明了。
84785007
11/07 08:47
謝謝老師
小智老師
11/07 08:50
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