問題已解決

老師您好,計(jì)提壞賬但沒有發(fā)生,當(dāng)期報(bào)所得稅時(shí)可以稅前扣除嗎?匯算清繳的時(shí)候還需要做所得稅調(diào)增是嗎?

84785006| 提問時(shí)間:11/07 12:07
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備如果沒有實(shí)際發(fā)生壞賬,當(dāng)期是不能在所得稅前扣除的。到了匯算清繳時(shí),確實(shí)需要進(jìn)行所得稅調(diào)增,因?yàn)檫@部分費(fèi)用在稅前未被批準(zhǔn)扣除。
11/07 12:11
84785006
11/07 12:25
老師,當(dāng)期不能在所得稅申報(bào)扣除,那比如,當(dāng)期賬上利潤10萬,壞賬計(jì)提十萬,那報(bào)所得稅預(yù)繳時(shí),利潤填20萬嗎?
堂堂老師
11/07 12:29
不是的。當(dāng)期如果計(jì)提了10萬壞賬準(zhǔn)備,但這部分不能稅前扣除,所得稅預(yù)繳時(shí)應(yīng)以10萬利潤為基礎(chǔ)計(jì)算預(yù)繳稅款,而不是20萬。即實(shí)際利潤減去不能扣除的壞賬準(zhǔn)備。
84785006
11/07 12:32
老師,賬上的利潤十萬是收入減去成本費(fèi)用,那預(yù)繳所得稅,填報(bào)的利潤應(yīng)該是十萬,再加上壞賬的十萬,一共20萬,對(duì)吧?
堂堂老師
11/07 12:35
抱歉,我之前可能表達(dá)不夠準(zhǔn)確。如果賬上利潤是10萬(已經(jīng)考慮了各種成本和費(fèi)用),在計(jì)提了10萬壞賬后,這10萬壞賬暫時(shí)不能用于稅前扣除。因此,預(yù)繳所得稅時(shí)應(yīng)報(bào)的利潤仍然是10萬,不需要加上壞賬計(jì)提的10萬。
84785006
11/07 12:56
好的,謝謝老師,明白了,那如果是這樣,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備能有什么好處呢?
堂堂老師
11/07 12:58
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備主要是為了更準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況,通過預(yù)估可能無法回收的應(yīng)收賬款,使得財(cái)務(wù)報(bào)表更真實(shí)地展示企業(yè)的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況,從而幫助管理層做出更合理的經(jīng)營決策。此外,一旦壞賬實(shí)際發(fā)生時(shí),已經(jīng)有相應(yīng)的準(zhǔn)備,可以直接沖減,減輕那時(shí)的財(cái)務(wù)壓力。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~