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專用發(fā)票可以抵增值稅,按多少比例抵增值稅呢?

84784956| 提問時(shí)間:11/07 14:21
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果能做到一一對(duì)應(yīng),可以按照實(shí)際的直接抵扣繳納就可以 也可以按照稅負(fù)情況,按期繳納一定的稅費(fèi)來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
11/07 14:23
84784956
11/07 14:49
沒能明白,不懂
84784956
11/07 14:51
那稅額是26000元能抵多少增值稅呢
高輝老師
11/07 14:53
比如購(gòu)買了A產(chǎn)品? 這個(gè)月銷售出去,確認(rèn)了銷售收入,對(duì)應(yīng)的有A產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)就抵扣,用銷售A的銷項(xiàng)-相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)交稅,做一一對(duì)應(yīng) 稅負(fù)是根據(jù)整體的,比如稅負(fù)是3%,銷售了B金額(銷售收入),對(duì)應(yīng)計(jì)算出需要交的稅B*3%, 然后用進(jìn)項(xiàng)(B*稅率)-B*3%,得出進(jìn)項(xiàng),就認(rèn)證大約這個(gè)金額的進(jìn)項(xiàng)
84784956
11/07 15:12
更蒙了,還是沒懂
高輝老師
11/07 15:31
稅額26000元是銷項(xiàng)吧,如果稅率是13%,收入就是26000/13% 按照稅負(fù)3%,需要抵扣進(jìn)項(xiàng)26000-26000/13%*3% 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是銷項(xiàng)-要交的增值稅 要交的增值稅是銷售收入*稅負(fù)率
84784956
11/07 16:04
什么是一級(jí)科目二級(jí)科目,怎么區(qū)分
高輝老師
11/07 16:56
一般一級(jí)科目是四位的? 后面二級(jí)的會(huì)是兩位,比如1002.01? ? 1002就是一級(jí)科目,01就是二級(jí) 也可以往后增加
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