問題已解決

老師,您好,我們是預(yù)存電費(fèi)的,之前是轉(zhuǎn)多少錢進(jìn)公賬就給我們開多少票,這個(gè)月開始說要用多少電費(fèi)開多少票。我們上個(gè)月轉(zhuǎn)了1千進(jìn)去,用了1.5k的電費(fèi),給我們開了1.5k的專票,這個(gè)我們要怎么做賬呢。0.5k是我們之前已開票未用完余額

84784954| 提問時(shí)間:11/07 18:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
那這個(gè)0.5千還讓你存進(jìn)去嗎
11/07 18:59
84784954
11/07 19:01
0.5k不用我存了,上一批開票剩余的金額
84784954
11/07 19:03
我們實(shí)際只轉(zhuǎn)了1k進(jìn)去,但是上個(gè)月剩余0.5k,這個(gè)月用了1.5k的電,給我們開了1.5k的專票
樸老師
11/07 19:04
拿這個(gè)500你先掛往來吧 貸其他應(yīng)付款
84784954
11/07 19:05
那多開的稅額可以抵扣嗎
樸老師
11/07 19:08
同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣的
84784954
11/07 19:09
那如果我們預(yù)存的沒開發(fā)票但是銀行已經(jīng)付款,如果不直接費(fèi)用化,那借方掛什么科目,貸方銀行存款
84784954
11/07 19:10
那如果我們預(yù)存的沒開發(fā)票但是銀行已經(jīng)付款,如果不直接費(fèi)用化,那借方掛什么科目,貸方銀行存款
樸老師
11/07 19:11
同學(xué)你好 計(jì)入預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~