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小規(guī)模公司,三季度繳納增值稅100元。10月份補(bǔ)計提并繳費(fèi)。如何做分錄?

84784998| 提問時間:11/08 15:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”
11/08 15:33
84784998
11/08 15:34
我的主營業(yè)務(wù)收入季度收入31萬。 增值稅4311。 這個怎么做?
家權(quán)老師
11/08 15:35
借:主營業(yè)務(wù)收入4311 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”?4311
84784998
11/08 15:38
借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
84784998
11/08 15:39
老師,這個是不是一般納稅人的記賬方式
家權(quán)老師
11/08 15:41
是的,是一般納稅人的記賬方式
84784998
11/08 15:44
主營業(yè)務(wù)收入記在貸方,是不是代表支出?
家權(quán)老師
11/08 15:46
貸方是收入,借方是沖銷
84784998
11/08 15:49
小規(guī)模公司 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 的區(qū)別是什么?
家權(quán)老師
11/08 15:50
沒有本質(zhì)區(qū)別,自己覺得那個方便就是適用那個?
84784998
11/08 15:51
謝謝老師
家權(quán)老師
11/08 15:52
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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