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注銷公司,賬戶上有固定資產(chǎn),和實(shí)收資本200萬。要怎么做

84784964| 提問時(shí)間:11/10 12:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
在注銷公司時(shí),如果賬戶上有固定資產(chǎn)和實(shí)收資本,可按以下步驟進(jìn)行處理: 一、處理固定資產(chǎn) 清查盤點(diǎn)固定資產(chǎn),確定其賬面價(jià)值和可變現(xiàn)價(jià)值。 如果固定資產(chǎn)可以出售,應(yīng)進(jìn)行出售處理,將出售所得計(jì)入 “固定資產(chǎn)清理” 科目,借記 “銀行存款” 等科目,貸記 “固定資產(chǎn)清理” 科目,同時(shí)將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值從賬面上轉(zhuǎn)銷,借記 “累計(jì)折舊”“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備” 等科目,貸記 “固定資產(chǎn)” 科目,差額計(jì)入 “營業(yè)外收入” 或 “營業(yè)外支出” 科目。 如果固定資產(chǎn)無法出售,可以考慮捐贈(zèng)或報(bào)廢等方式處理,同樣需進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。 二、處理實(shí)收資本 清償公司債務(wù),包括應(yīng)付賬款、借款等。在清償債務(wù)時(shí),借記 “應(yīng)付賬款” 等科目,貸記 “銀行存款” 等科目。 如果清償債務(wù)后還有剩余資金,按照股東的出資比例將剩余資金退還給股東,借記 “實(shí)收資本” 科目,貸記 “銀行存款” 等科目。
11/10 12:21
84784964
11/10 12:24
老師。,固定資產(chǎn)報(bào)廢是需要報(bào)廢公司評(píng)估嗎?實(shí)收資本200萬。但是實(shí)際沒有錢了。
樸老師
11/10 12:29
同學(xué)你好 這個(gè)不需要的
84784964
11/10 18:21
那我的實(shí)收資本怎么做平?
樸老師
11/10 18:44
實(shí)收資本不用做平的
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