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老師,房開企業(yè)收到13%,1%進項的發(fā)票,在銷售不動產(chǎn)時,怎樣抵扣進項數(shù)據(jù)?房開銷售不動產(chǎn)增值稅是按3%預交

84784964| 提問時間:11/10 21:34
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MI 娟娟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 房地產(chǎn)預繳的時候一般不能抵扣進項稅額,按月匯總申報的時候才可以抵扣
11/10 21:38
84784964
11/10 21:40
老師,按月匯總申報才抵扣?后期開發(fā)票時抵扣?
84784964
11/10 21:41
抵扣是按進項稅金的總額抵還是按稅率抵,不太明白這個?
MI 娟娟老師
11/10 21:44
同學,一般都是先預交,匯總繳納的時候抵扣預交的,進項稅只能抵扣以后發(fā)生的銷項。
MI 娟娟老師
11/10 21:45
就是等房地產(chǎn)企業(yè)開完發(fā)票,正式結轉收入,算出來銷項稅,抵扣之前預交的,再抵扣進項稅額,就是要補交的增值稅
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