問題已解決

我們公司三年前的房屋押金記成了管理費(fèi)用,現(xiàn)在物業(yè)退押金我們才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,怎么處理?

84784968| 提問時(shí)間:2024 11/12 10:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2024 11/12 10:49
84784968
2024 11/12 11:14
之前記錯(cuò)了
家權(quán)老師
2024 11/12 11:16
現(xiàn)在這樣調(diào)賬,需要修改當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表,更正申報(bào)匯算
84784968
2024 11/12 11:16
之前記的是 借:管理費(fèi)用 ? ? ?貸:銀行存款 我們是不是至少要通過以前年度損益科目改啊
84784968
2024 11/12 11:18
那我這筆錢算什么
家權(quán)老師
2024 11/12 11:22
現(xiàn)在直接調(diào)整利潤(rùn)分配,就是我做的那筆分錄
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