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項目地差額預(yù)交后,怎么填寫增值稅申報表
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速問速答項目地差額預(yù)交的增值稅,在填寫增值稅申報表時,通常應(yīng)該在預(yù)繳稅款欄目中填寫預(yù)交的稅額。具體操作時,可以根據(jù)申報表的具體格式和要求進(jìn)行填寫,確保稅款的正確申報和后續(xù)的抵扣或退稅處理。
11/13 13:10
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11/13 13:13
我們是一般計稅,項目差額預(yù)交的是3個點的,我要怎么減少
小智老師
11/13 13:15
如果你們是一般計稅人,并且已經(jīng)按照3%的稅率預(yù)交了增值稅,那么在計算當(dāng)期應(yīng)交增值稅時,可以從應(yīng)納稅額中扣除已預(yù)交的稅款。具體操作是在增值稅申報表的“已繳稅額”欄目填寫你們預(yù)交的稅額,這樣系統(tǒng)會自動計算并減少你們當(dāng)期應(yīng)交的稅額。
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11/13 13:22
去增值稅申報表表幾里填報
小智老師
11/13 13:24
對于一般納稅人,如果你要填報預(yù)交的增值稅差額,通常需要在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》中填寫。具體可以在“本期預(yù)繳稅額”欄目中填入你預(yù)交的稅款金額。這樣,系統(tǒng)會自動從你的應(yīng)納稅額中扣除這部分預(yù)繳稅款。
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