問題已解決
一般納稅人餐飲公司向客人收取的一次性餐盒費(fèi)是按餐飲服務(wù)6%計(jì)算繳納增值稅還是按貨物銷售13%計(jì)算繳納增值稅
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速問速答你好,這個(gè)一般就是按照6%,除非你單獨(dú)開發(fā)票就按13%。
2024 11/14 08:56
84785043
2024 11/14 09:01
假設(shè)客人張三共計(jì)消費(fèi)999元、餐后將剩下的菜品用酒店的餐盒打包帶走,本應(yīng)該餐盒收費(fèi)1元,實(shí)際應(yīng)收取1000元,但是因張三是??驮诮Y(jié)賬時(shí)將這個(gè)免費(fèi)送給了張三,并且在點(diǎn)菜清單上也未體現(xiàn)這個(gè)餐盒。請(qǐng)問老師,免費(fèi)贈(zèng)送的這個(gè)餐盒是否應(yīng)視同銷售計(jì)算并繳納增值稅?
宋生老師
2024 11/14 09:01
你好,是的,按照正規(guī)的方式的話,確實(shí)是要計(jì)算繳納增值稅。
84785043
2024 11/14 09:05
也就是說贈(zèng)送的這個(gè)餐盒視同銷售應(yīng)按13%計(jì)算繳納增值稅是吧
宋生老師
2024 11/14 09:08
你好,是的,就是這樣子理解。
84785043
2024 11/14 09:11
你好老師還有個(gè)問題請(qǐng)教下你!假設(shè)顧客張三實(shí)際消費(fèi)1050元,結(jié)賬時(shí)給優(yōu)惠了50元實(shí)際收款1000元,請(qǐng)問老師賬務(wù)該如何處理?
宋生老師
2024 11/14 09:22
你你開發(fā)票是開1000還是開1050?
84785043
2024 11/14 09:30
開票是1000元
宋生老師
2024 11/14 09:31
你好,你開票1000元,你就按1000元確認(rèn)收入。
然后收回這1000塊就可以了。
84785043
2024 11/14 09:37
餐飲公司要求開具發(fā)票的顧客只有三分之一(按優(yōu)惠后的金額開具了發(fā)票),有三分之二的顧客不要發(fā)票(財(cái)務(wù)上按未開票收入確認(rèn)了收入),老師我的疑惑是三分之二的未開票收入是按優(yōu)惠后實(shí)際結(jié)賬金額確認(rèn)收入還是按優(yōu)惠前的金額確認(rèn)收入。
宋生老師
2024 11/14 09:39
你好,這個(gè)你直接按優(yōu)惠后的來(lái)操作。
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