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老師,財政專項資金用于建房自用,完工咋處理
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速問速答你好!編制竣工財務決算 。項目完工后,應首先編報竣工財務決算。這通常需要在項目投入使用或試運行合格后的3個月內(nèi)完成 ??⒐へ攧諞Q算的內(nèi)容應包括項目的財務狀況、財產(chǎn)物資清理情況、債權債務的清償情況等 對沖??钯~戶余額 。如果對沖后撥入??钸€有余額,應根據(jù)撥款單位的規(guī)定進行處理。例如,按規(guī)定上繳的,應借記撥入???,貸記銀行存款;按規(guī)定歸本單位的,應借記撥入??睿J記事業(yè)基金-一般基金 結(jié)轉(zhuǎn)專項應付款在工程項目完成時,如果該項目沒有余款,可以借記“專項應付款”,貸記“資本公積_撥款轉(zhuǎn)入”(假設該項目沒余款,如果該項目有剩余款項,則需根據(jù)相關規(guī)定進行處理,可能需要上繳或轉(zhuǎn)為其他用途
11/14 21:36
84784968
11/14 21:40
老師,我們不是事業(yè)單位,是國企用的企業(yè)會計準則
84784968
11/14 21:41
有沒有文件號,我自己查下
耿老師
11/14 21:42
你好,專項資金是免費試用嗎?后期不需要償還
84784968
11/14 21:48
具體明天要看下,您把需要不需要還的處理都告訴我下,我看有好多筆,應該也有需要還的
84784968
11/14 21:50
具體明天要看下,您把需要不需要還的處理都告訴我下,我看有好多筆,應該也有需要還的
耿老師
11/14 21:50
你好!完工后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),如果需要償還固定資產(chǎn)折舊可以企業(yè)所得稅前抵扣,如果不需要償還轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)同時轉(zhuǎn)資本公積
84784968
11/14 21:52
有沒有分錄呢
84784968
11/14 21:53
再把相關的文件號發(fā)我下
84784968
11/14 21:56
老師,您發(fā)的這個財務決算還需要做是吧?你好!編制竣工財務決算 。項目完工后,應首先編報竣工財務決算。這通常需要在項目投入使用或試運行合格后的3個月內(nèi)完成 ??⒐へ攧諞Q算的內(nèi)容應包括項目的財務狀況、財產(chǎn)物資清理情況、債權債務的清償情況等 對沖??钯~戶余額 。如果對沖后撥入??钸€有余額,應根據(jù)撥款單位的規(guī)定進行處理
耿老師
11/14 21:58
收到財政撥付的專項資金:借:銀行存款貸:專項應付款——項目 將專項資金用于工程項目:借:在建工程等科目貸:銀行存款等科目 工程項目完成時:借:固定資產(chǎn)(應按實際成本)貸:相關科目 同時,借:專項應付款貸:資本公積——撥款轉(zhuǎn)入(假設該項目沒余款) 未形成資產(chǎn)需核銷的部分:報經(jīng)批準后,借:專項應付款貸:管理費用等 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的:借:專項應付款貸:銀行存款
84784968
11/14 22:44
老師,我們在開發(fā)成本核算,這不影響吧
耿老師
11/14 23:04
你好!你們是房地產(chǎn)企業(yè)?
84784968
11/14 23:12
以前的會計一直在開發(fā)成本里核算的,房企的認定看哪些,我們主要也是拿地建房也有其他業(yè)務
84784968
11/14 23:16
建的房子有的是出售,有的自用,有的蓋酒店啥的
耿老師
11/14 23:40
你好!用著科目影響不大
84784968
11/14 23:48
但是我們的資產(chǎn)負債率非常高,這沒事嗎
耿老師
11/15 08:58
你好!不貸款問題不大,你們不是上市公司吧
84784968
11/15 09:27
不是,但是需要貸款的,
耿老師
11/15 10:43
你好!貸款負債率高會有影響,有的銀行不放貸
84784968
11/15 10:48
老師,我們是拿地建廠房,建住房,商業(yè)用出租的,這種應該不是房企吧
耿老師
11/15 11:28
你好!看你們營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍
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