問題已解決
老師,請教一下公司購買茶葉的賬務處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好, 這個是給客戶用的還是員工用的?
2024 11/15 11:07
84785028
2024 11/15 11:08
老師,是老板放在自己辦公室,他自己用,招待客人也用的那種
劉艷紅老師
2024 11/15 11:10
這個計入管理費用-福利費里面
84785028
2024 11/15 11:11
老師,需要代扣代繳個稅嗎
劉艷紅老師
2024 11/15 11:13
不用,這種抵扣是有限額的
84785028
2024 11/15 11:14
老師,我們過節(jié)發(fā)放的現(xiàn)金,是不是要代扣代繳個稅?我也是做到福利費的
劉艷紅老師
2024 11/15 11:16
是的,這個現(xiàn)金是要申報個稅的
84785028
2024 11/15 11:17
老師,這個現(xiàn)金做到福利費,是不是在匯算清繳時也是有限額的
劉艷紅老師
2024 11/15 11:19
是的,福利費是有限額的
84785028
2024 11/15 11:22
老師,這個茶葉是茶葉合作社開給我們的免稅普通發(fā)票,請問可以計算增值稅抵扣嗎?
劉艷紅老師
2024 11/15 11:23
不能,這個是計入福利費用的
84785028
2024 11/15 11:23
老師,如果不是福利費,收到這樣免稅的發(fā)票是不是就可以計算增值稅抵扣了?
劉艷紅老師
2024 11/15 11:26
是的,不是福利費或業(yè)務招待費就可以
84785028
2024 11/15 11:29
老師,是不是是用來銷售的就可以計算增值稅?一般按幾個點計算增值稅?
劉艷紅老師
2024 11/15 11:30
按9%點來抵扣就可以
84785028
2024 11/15 11:31
老師,這個銷售產(chǎn)品不應該是13個點嗎?這個我沒明白
劉艷紅老師
2024 11/15 11:32
你是指賣產(chǎn)茶葉嗎?
84785028
2024 11/15 11:34
是的老師,您剛不是說福利費和銷售費是不可以計算抵扣,如果是銷售就可以計算抵扣嗎
劉艷紅老師
2024 11/15 11:35
如果買來用來銷售就可以抵扣
劉艷紅老師
2024 11/15 11:35
你不是說的是收到免稅的發(fā)票嗎
84785028
2024 11/15 11:39
老師,這張發(fā)票是稅率是顯地免稅的,是不是免稅的農(nóng)產(chǎn)品,一律只能按9%計算增值稅抵扣,而不能按13%計提抵扣對嗎
劉艷紅老師
2024 11/15 11:43
不一定,如果是按13%開的發(fā)票,能按10%抵扣
閱讀 200