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23年年報(bào)上沒有研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在要更正匯算清繳的報(bào)表,要體現(xiàn)出研發(fā)費(fèi)用的數(shù)據(jù),但不加計(jì)扣除,需要更正哪個(gè)表呢

84785015| 提問時(shí)間:11/18 17:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
首先是 A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》 此表用于填報(bào)企業(yè)在年度內(nèi)發(fā)生的各項(xiàng)期間費(fèi)用明細(xì)情況。如果企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用,需要在該表的 “管理費(fèi)用” 欄下的 “研究費(fèi)用” 行次進(jìn)行填寫。這樣可以準(zhǔn)確反映企業(yè)費(fèi)用的構(gòu)成情況,將研發(fā)費(fèi)用納入期間費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)范疇。 其次是 A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A 類)》 該表是企業(yè)所得稅年度申報(bào)的主表。在表中的 “營業(yè)成本” 部分雖然一般不直接體現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,但它會受到期間費(fèi)用調(diào)整的間接影響。同時(shí),在計(jì)算應(yīng)納稅所得額相關(guān)行次時(shí),正確填寫的研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)會參與運(yùn)算,以保證整體納稅申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 另外還有 A107010《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》 由于你不需要進(jìn)行加計(jì)扣除,那么在這張表中就不需要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除相關(guān)內(nèi)容。但該表也涉及企業(yè)的一些稅收優(yōu)惠及費(fèi)用扣除的信息,需要保證和其他報(bào)表填寫的數(shù)據(jù)邏輯一致,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在填寫時(shí)應(yīng)注意將研發(fā)費(fèi)用相關(guān)內(nèi)容準(zhǔn)確地劃分在不加計(jì)扣除的范疇。
11/18 17:34
84785015
11/18 19:06
那年度財(cái)報(bào)還需要更正嗎
樸老師
11/18 19:10
同學(xué)你好 這個(gè)不對就要更正
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