問題已解決

您好,我之前預提成本,現(xiàn)在做借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-預提成本,拿到發(fā)票怎么沖減掉啊?分錄應該怎么做

84784950| 提問時間:2024 11/19 10:25
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應付賬款-預提成本 ? ? ?增值稅-進項 貸:應付賬款-供應商
2024 11/19 10:27
84784950
2024 11/19 10:29
成本哦,哪里來進項?
家權老師
2024 11/19 10:31
你取得的發(fā)票是專票就可能進項哈,不是專票不做進項就是
84784950
2024 11/19 10:36
那我成本是不是這樣做借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-預提成本 收到發(fā)票,沖減成本借:應付賬款-預提成本 貸:應付賬款-xx公司
84784950
2024 11/19 10:36
是這樣做嗎
家權老師
2024 11/19 10:37
是的,就是那樣做的
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