問題已解決
用的是金蝶軟件,中途7月份接手賬本,根據(jù)對方期末余額表的期末數(shù)據(jù),和本年累計借方貸方錄入期初數(shù)據(jù),但是利潤表是0,上半年的賬本要照抄交接的憑證嗎?
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速問速答同學你好
金蝶什么版本
11/27 14:36
84784999
11/27 14:41
是金蝶KIS標準版
樸老師
11/27 14:45
同學你好
對的
要交接的
樸老師
11/27 14:45
你可以按科目余額表的余額錄入新建賬套期初數(shù)的
樸老師
11/27 14:45
也可以接著之前的賬套來做
84784999
11/27 14:46
那要把上半年的憑證照抄到我的賬套里嗎?
樸老師
11/27 14:48
同學你好
之前的賬套有你接著做就可以
84784999
11/27 14:54
可是我現(xiàn)在的利潤表都是0,不管嗎?申報的時候財務報表是按照我新做的季度數(shù)據(jù)填寫自動匯總到年度?
84784999
11/27 14:55
對方只給了我科目余額表,和已經(jīng)裝訂成冊的上半年賬本
樸老師
11/27 14:57
同學你好
一般是自動的
利潤表是零?之前交接的也是0?
84784999
11/27 15:01
交接的時候看財務報表是正常的,不過數(shù)據(jù)可能是有點問題,有的數(shù)據(jù)他期初是負數(shù)
樸老師
11/27 15:03
哪個數(shù)是負數(shù)的呢?
84784999
11/27 15:08
他科目余額表的期初數(shù)
樸老師
11/27 15:12
你得按他科目余額表的期末數(shù)做你的新賬套期初數(shù)
84784999
11/27 15:20
我就是把他的期末數(shù)據(jù)抄到我的期初,本年累計發(fā)生額也照抄,但是就是數(shù)據(jù)最后有問題,利潤表空白的,我這邊建賬也是7月份開始
樸老師
11/27 15:25
是不是期初數(shù)不平衡
84784999
11/27 15:36
有可能,不管了,他們這個賬估計理不順的了,只能將就著做下去了,到時候1月份申報財務報表本期就填我自己做的第四季度數(shù)據(jù),后面全年累計應該也算準的
樸老師
11/27 15:40
同學你好
期初數(shù)不平衡的話就用利潤分配未分配利潤來調整平衡
84784999
11/27 15:46
可是我現(xiàn)在整體試算平衡了,資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)也對,就是利潤表空白的
樸老師
11/27 15:47
是不是軟件的問題呢
84784999
11/27 16:14
還真是,金蝶售后跟我說要自己后面添加公式
樸老師
11/27 16:16
嗯嗯
一般是售后給操作的
他們給你說怎么操作了嗎
84784999
11/27 16:27
已經(jīng)調整好了,不過又有了個新問題。本年累計是到7月份,我建賬是從7月份開始,本年累計數(shù)是不是要減去交接過來的本期發(fā)生,才準一點
樸老師
11/27 16:29
這個不需要的
是期初數(shù)的
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