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老師 我們是4S店,抵給裝飾公司一臺車,用來抵4S店裝修款,裝飾公司又把車賣了,中間沒有給我們銷售發(fā)票 應該如何處理這筆賬

84784965| 提問時間:2024 12/02 08:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,裝修費沒有給你們開發(fā)票是嗎? 你們的車有開發(fā)票出去嗎
2024 12/02 08:42
84784965
2024 12/02 08:49
裝修費開的是活動策劃費
84784965
2024 12/02 08:50
二手車發(fā)票沒有發(fā)票
宋生老師
2024 12/02 08:50
你好,這個屬于虛開發(fā)票,你一定要入賬,就只能當策劃服務入賬
84784965
2024 12/02 08:54
二手車發(fā)票剛才問上家要了 老師怎么做賬,固定資產(chǎn)抵給裝飾公司抵了裝修費 他又把車銷售了 麻煩老師列一下會計分錄 感謝
宋生老師
2024 12/02 08:58
你們是借管理費用-服務費,貸應付賬款 然后你們車如果做固定資產(chǎn)核算,就要固定資產(chǎn)清理 1.固定資產(chǎn)轉入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:應付賬款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
84784965
2024 12/02 09:02
感謝老師
宋生老師
2024 12/02 09:03
你好,不用客氣的了。
84784965
2024 12/02 09:08
老師 還有我們公司替他付的交強險加附加險1438 應該如何做分錄加沖減 麻煩老師在幫忙解答下 謝謝
宋生老師
2024 12/02 09:09
你好,你們替人家付的,這個到時候要收回來。是不是?
84784965
2024 12/02 11:08
也是抵活動策劃費
宋生老師
2024 12/02 11:12
你好,這個你支付的時候借其他應收款貸,銀行存款。
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