問題已解決

老師我單位是事業(yè)單位上年收到一筆社區(qū)拔來的項目資金2000當(dāng)時我直接做的借:銀行存款2000貸:應(yīng)繳財政2000還沒有做預(yù)算今年對賬發(fā)現(xiàn)不對怎么改呀老師

84785043| 提問時間:2024 12/02 19:06
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
同學(xué)你好,可以這樣操作: 沖銷原錯誤分錄: 借:應(yīng)繳財政 -2000 貸:銀行存款 -2000 重新記入正確分錄(財務(wù)會計): 借:銀行存款 2000 貸:非同級財政撥款收入 2000 補做預(yù)算會計分錄: 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 2000 貸:非同級財政撥款預(yù)算收入 - 項目支出 2000
2024 12/02 19:15
84785043
2024 12/02 19:23
老師,我忘說了,這是一筆預(yù)付的款,我們今年實際只花了500元,還應(yīng)剩1500元。那怎么做賬呀
84785043
2024 12/02 19:24
是不是點把非同級財政拔款收入掛成預(yù)收呀
羊小羊老師
2024 12/02 19:32
那就這樣操作: 沖銷錯誤分錄: 借:應(yīng)繳財政 -2000 貸:銀行存款 -2000 補記正確分錄: 借:銀行存款 2000 貸:預(yù)收賬款 2000 確認(rèn)今年支出與收入: 借:預(yù)收賬款 500 貸:事業(yè)收入 500 借:業(yè)務(wù)活動費用 500 貸:銀行存款等 500 預(yù)算會計賬務(wù)處理 補記收到款項(因當(dāng)年無預(yù)算,調(diào)增年初預(yù)算結(jié)余): 借:資金結(jié)存 — 貨幣資金 2000 貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) — 年初余額調(diào)整 2000 記錄支出: 借:事業(yè)支出 — 項目支出 500 貸:資金結(jié)存 — 貨幣資金 500
84785043
2024 12/02 19:36
老師,那如果是上年支出的500呢,也是這樣做嗎
羊小羊老師
2024 12/02 19:43
調(diào)整上年支出 借:預(yù)收賬款(或其他應(yīng)付款)500 貸:以前年度盈余調(diào)整 500 將以前年度盈余調(diào)整科目余額結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度盈余調(diào)整 500 貸:累計盈余 500 補記支出預(yù)算分錄 借:事業(yè)支出 - 項目支出 - 追溯調(diào)整 500 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 500
84785043
2024 12/02 19:53
謝謝老師
羊小羊老師
2024 12/02 19:53
好的!歡迎您再次咨詢!
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