問題已解決
老師我單位是事業(yè)單位上年收到一筆社區(qū)拔來的項目資金2000當(dāng)時我直接做的借:銀行存款2000貸:應(yīng)繳財政2000還沒有做預(yù)算今年對賬發(fā)現(xiàn)不對怎么改呀老師
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好,可以這樣操作:
沖銷原錯誤分錄:
借:應(yīng)繳財政 -2000
貸:銀行存款 -2000
重新記入正確分錄(財務(wù)會計):
借:銀行存款 2000
貸:非同級財政撥款收入 2000
補做預(yù)算會計分錄:
借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 2000
貸:非同級財政撥款預(yù)算收入 - 項目支出 2000
2024 12/02 19:15
84785043
2024 12/02 19:23
老師,我忘說了,這是一筆預(yù)付的款,我們今年實際只花了500元,還應(yīng)剩1500元。那怎么做賬呀
84785043
2024 12/02 19:24
是不是點把非同級財政拔款收入掛成預(yù)收呀
羊小羊老師
2024 12/02 19:32
那就這樣操作:
沖銷錯誤分錄:
借:應(yīng)繳財政 -2000
貸:銀行存款 -2000
補記正確分錄:
借:銀行存款 2000
貸:預(yù)收賬款 2000
確認(rèn)今年支出與收入:
借:預(yù)收賬款 500
貸:事業(yè)收入 500
借:業(yè)務(wù)活動費用 500
貸:銀行存款等 500
預(yù)算會計賬務(wù)處理
補記收到款項(因當(dāng)年無預(yù)算,調(diào)增年初預(yù)算結(jié)余):
借:資金結(jié)存 — 貨幣資金 2000
貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) — 年初余額調(diào)整 2000
記錄支出:
借:事業(yè)支出 — 項目支出 500
貸:資金結(jié)存 — 貨幣資金 500
84785043
2024 12/02 19:36
老師,那如果是上年支出的500呢,也是這樣做嗎
羊小羊老師
2024 12/02 19:43
調(diào)整上年支出
借:預(yù)收賬款(或其他應(yīng)付款)500
貸:以前年度盈余調(diào)整 500
將以前年度盈余調(diào)整科目余額結(jié)轉(zhuǎn)
借:以前年度盈余調(diào)整 500
貸:累計盈余 500
補記支出預(yù)算分錄
借:事業(yè)支出 - 項目支出 - 追溯調(diào)整 500
貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 500
84785043
2024 12/02 19:53
謝謝老師
羊小羊老師
2024 12/02 19:53
好的!歡迎您再次咨詢!
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