问题已解决
你好 我們是小微企業(yè),開出去1%的發(fā)票,主營業(yè)務收入我按價稅合計算還是金額,收到的發(fā)票成本是9%的普票,我按金額記主營業(yè)務成本還是價稅合計計成本



你好,收入的話你做價稅分離
成本的話不需要價稅分離。
2024 12/05 11:07

84785013 

2024 12/05 11:07
規(guī)定嗎?那那部分增值稅的賬務要怎么處理呢

宋生老師 

2024 12/05 11:10
你好,借,應收賬款。貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。

84785013 

2024 12/05 11:12
那部分不需要交稅的應交稅費后面得結轉嗎,掛在賬上不會就一直顯示要去交稅嗎?怎么寫分錄

宋生老師 

2024 12/05 11:13
你好,是的,這個是記錄到營業(yè)外收入稅收界面。

宋生老師 

2024 12/05 11:13
這個是記錄到借應交稅費,應交增值稅嗯,貸營業(yè)外收入稅收減免

84785013 

2024 12/05 11:16
這個是到月底處理還是年底處理

宋生老師 

2024 12/05 11:17
你好,這個月底處理或者季度末處理。
