問(wèn)題已解決

租賃入使用權(quán)資產(chǎn),那使用權(quán)資產(chǎn)是入賬當(dāng)月折舊還是跟固定資產(chǎn)一樣當(dāng)月入賬下月折舊

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/06 16:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)其實(shí)是看使用期間的。 比如你現(xiàn)在合同約定租賃是從3月份那么你現(xiàn)在12月付了錢(qián),這個(gè)折舊期間也還是從3月份開(kāi)始。而不是從12月開(kāi)始。
2024 12/06 16:36
84785018
2024 12/06 16:38
從租賃期間開(kāi)始折舊是吧,例如我11月分支付了租金,租賃期是從12月開(kāi)始,那使用權(quán)資產(chǎn)折舊從12月開(kāi)始是吧
84785018
2024 12/06 16:38
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用,啥時(shí)候開(kāi)始確認(rèn)
84785018
2024 12/06 16:38
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用,也是從12月開(kāi)始確認(rèn)嗎
84785018
2024 12/06 16:40
例如我11月分支付了租金,租賃期是從12月開(kāi)始,那使用權(quán)資產(chǎn)折舊從12月開(kāi)始是吧,未確認(rèn)融資費(fèi)用也是從12月開(kāi)始吧,那使用權(quán)資產(chǎn)入賬也是從12月開(kāi)始嗎
84785018
2024 12/06 16:40
例如我11月分支付了租金,租賃期是從12月開(kāi)始,那使用權(quán)資產(chǎn)折舊從12月開(kāi)始是吧,未確認(rèn)融資費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用攤銷(xiāo)也是從12月開(kāi)始吧,那使用權(quán)資產(chǎn)入賬也是從12月開(kāi)始嗎
宋生老師
2024 12/06 16:41
從租賃期間開(kāi)始折舊是吧,例如我11月分支付了租金,租賃期是從12月開(kāi)始,那使用權(quán)資產(chǎn)折舊從12月開(kāi)始是吧。是的 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用,也是從12月開(kāi)始確認(rèn)嗎。是的。
宋生老師
2024 12/06 16:42
就是按照實(shí)際的受益期間
84785018
2024 12/06 16:42
還有一個(gè)問(wèn)題
宋生老師
2024 12/06 16:42
你上面有五六個(gè),我不知道你說(shuō)的是哪個(gè)。
宋生老師
2024 12/06 16:43
哪一個(gè)有疑問(wèn)你直接把它復(fù)制下來(lái)。
84785018
2024 12/06 16:43
使用權(quán)資產(chǎn)的入賬也是從12月嗎
84785018
2024 12/06 16:43
那相當(dāng)于使用權(quán)入賬的當(dāng)月就要折舊跟攤銷(xiāo)財(cái)務(wù)費(fèi)用
宋生老師
2024 12/06 16:43
你好,是的,你如果提前付了款,應(yīng)該先在11月計(jì)入預(yù)付賬款。然后12月再轉(zhuǎn)入到使用權(quán)資產(chǎn)。
84785018
2024 12/06 16:44
那相當(dāng)于使用權(quán)入賬的當(dāng)月就要折舊跟攤銷(xiāo)財(cái)務(wù)費(fèi)用
宋生老師
2024 12/06 16:44
你好,是的因?yàn)閺倪@個(gè)月開(kāi)始受益
84785018
2024 12/06 17:11
使用權(quán)資產(chǎn)攤銷(xiāo)怎么算,假設(shè)殘值5%,租賃期3年。使用權(quán)入賬價(jià)值1741620
宋生老師
2024 12/06 17:12
你好,1741620*0.95/36 按照這個(gè)來(lái)計(jì)算就好了。
84785018
2024 12/06 17:23
用(1741620-1741620?0.05)/3/12這樣可以吧
84785018
2024 12/06 17:24
還有我們假設(shè)使用權(quán)資產(chǎn)已經(jīng)入賬了,也攤銷(xiāo)和攤銷(xiāo)財(cái)務(wù)費(fèi)用了,后來(lái)又退租,退租的分錄怎么做
宋生老師
2024 12/06 17:24
你好,對(duì)的,這樣也是可以的。
84785018
2024 12/06 17:26
還有我們假設(shè)使用權(quán)資產(chǎn)已經(jīng)入賬了,也攤銷(xiāo)和攤銷(xiāo)財(cái)務(wù)費(fèi)用了,后來(lái)又退租,退租的分錄怎么做
宋生老師
2024 12/06 17:27
你好,你收錢(qián)是怎么做的憑證就沖減收款的憑證。
84785018
2024 12/06 18:16
我們有銷(xiāo)售人員,管理人員,研發(fā)人員,我們使用權(quán)折舊是不是分別入到銷(xiāo)售費(fèi)用,管理費(fèi)用,生產(chǎn)成本制造費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用里,那按人數(shù)比例分嗎,還是按什么
宋生老師
2024 12/06 18:28
您好,用在哪個(gè)部門(mén)的,就分?jǐn)偟綄?duì)應(yīng)科目。 可以按人數(shù)來(lái)分
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