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老師您好,10月開錯發(fā)票(稅率開錯了),12月份紅沖再重新開正確的,那10月份的申報表可以不更正嗎?

84784962| 提问时间:2024 12/08 23:14
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,不用更正10月,申報12月就可以了
2024 12/08 23:15
84784962
2024 12/08 23:47
老師,做紅沖了,10月份不是也少了這筆金額?不更正的話如何體現(xiàn)在12屬期的申報表里面呢?
廖君老師
2024 12/09 03:23
您好,紅字發(fā)票是開在12月,自動讀入的,怎么能申報在10月嘛,就是12月收入減少,
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