問題已解決
老師:5月份已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票,11月份對方紅沖重開了 ,我這邊申報怎么報呢,是要從新認證抵扣嗎?
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速問速答1.紅沖發(fā)票:11 月收到紅沖發(fā)票,在當期增值稅申報時,于申報表附表二 “進項稅額轉(zhuǎn)出” 欄填寫紅沖發(fā)票的進項稅額。
2.重開發(fā)票:重開發(fā)票需要重新認證(如需認證),認證通過后,按正常流程處理。在申報表附表二 “本期認證相符且本期申報抵扣” 欄填寫進項稅額(符合當期抵扣條件時)。
2024 12/09 14:59
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