問題已解決
我公司上個月收到一張發(fā)票,本月已經(jīng)做勾選抵扣確認,并已經(jīng)申報了增值稅(未交稅),現(xiàn)在對方說開錯了需要我們做取消勾選處理,請問如何操作?
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速問速答在增值稅發(fā)票綜合服務平臺發(fā)起《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》的申請。按系統(tǒng)提示輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期等信息,查詢到對應的藍字發(fā)票,然后選擇開具紅字發(fā)票的原因,如 “開票有誤”“銷貨退回” 等,并填寫相關的備注說明。確認無誤后提交申請,待稅務機關審核通過后,將帶有編碼的《紅字信息表》提供給銷售方,銷售方據(jù)此開具紅字專用發(fā)票。
2024 12/10 19:40
84784947
2024 12/10 19:55
我們需要做進項退出處理嗎?
84784947
2024 12/10 19:57
因為我們已經(jīng)抵扣并申報了增值稅,如果做進項稅轉出,是放在12月屬期申報的時候做的是嗎?
羊小羊老師
2024 12/10 19:59
是的,如果是上個月已勾選抵扣,需要做進項轉出,進項轉出在12月做
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