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老師你好,請(qǐng)教一下,出口退稅額的計(jì)提是每個(gè)月計(jì)提還是申報(bào)的當(dāng)月計(jì)提?如圖的分錄

84784997| 提問時(shí)間:12/11 12:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
在申報(bào)月: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(出口退稅)
12/11 12:57
84784997
12/11 13:01
我在11月份就計(jì)提66764.48的出口退稅額對(duì)嗎?
樸老師
12/11 13:05
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
84784997
12/11 13:28
還有個(gè)問題想請(qǐng)教一下老師,這個(gè)申報(bào)月份是由什么時(shí)間決定的?
樸老師
12/11 13:29
同學(xué)你好收集齊退稅資料就可以申報(bào)
84784997
12/11 13:34
我的意思是我12月申報(bào)的時(shí)候,我申報(bào)年月填幾月?
樸老師
12/11 13:40
外貿(mào)企業(yè) 若申報(bào)當(dāng)年出口的貨物,申報(bào)年月(所屬期)為當(dāng)前年份 + 當(dāng)前月份 。例如,2024 年 12 月申報(bào)當(dāng)年出口的貨物,申報(bào)年月應(yīng)填 202412. 若申報(bào)以前年度出口的貨物,申報(bào)年月(所屬期)為出口年份 + 12。比如 2023 年 11 月出口的貨物在 2024 年申報(bào)退稅,申報(bào)年月則填 202312. 生產(chǎn)企業(yè) 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)時(shí)填寫的是所屬期,與增值稅納稅申報(bào)期保持一致,不論是申報(bào)哪一年出口的貨物,出口明細(xì)中的所屬期就按納稅申報(bào)期填寫.
84784997
12/11 13:59
懂了,謝謝老師
樸老師
12/11 14:00
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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