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固定資產(chǎn)賣了虧了賬務(wù)怎么處理,之前折舊過

84785006| 提問時(shí)間:12/12 16:56
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
12/12 17:00
劉艷紅老師
12/12 17:01
這個(gè)固定資產(chǎn)折舊完沒有
84785006
12/12 17:01
沒有折舊完
84785006
12/12 17:01
也賣了錢的
劉艷紅老師
12/12 17:02
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
劉艷紅老師
12/12 17:02
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅
劉艷紅老師
12/12 17:02
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
劉艷紅老師
12/12 17:02
這個(gè)是完整的分錄,分三步走
84785006
12/12 17:03
虧了,當(dāng)時(shí)普票買的3000,現(xiàn)在賣500
劉艷紅老師
12/12 17:06
固定資產(chǎn)清理實(shí)例 我公司以100000元購入一輛車,使用年限是5年,殘值率5%,已提折舊費(fèi)用9500元,只剩下5000元的殘值在賬上,請(qǐng)問這5000元該如何進(jìn)行處理?假如說,我把這賣了,剛好賣5000元的話。會(huì)計(jì)分錄要如何做? 購買固定資產(chǎn)入賬時(shí): 借:固定資產(chǎn)100000 貸:銀行存款100000 計(jì)折舊時(shí): 借:制造費(fèi)用(XX費(fèi)用)95000 貸:累計(jì)折舊:95000 固定資產(chǎn)清理時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理5000 累計(jì)折舊95000 貸:固定資產(chǎn)100000 固定資產(chǎn)變賣時(shí): 借:銀行存款5000 貸:固定資產(chǎn)清理5000 其實(shí)應(yīng)該還有稅費(fèi): 借:固定資產(chǎn)清理XXX元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)XXX元 按你所提供的資產(chǎn),如果不考慮稅費(fèi): 固定資產(chǎn)清理余額為0,所以不必再做分錄。 如果固定資產(chǎn)清理科目存在借方余額: 借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 如果固定資產(chǎn)清理科目存在貸方余額: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入—處置固定資產(chǎn)凈收益
劉艷紅老師
12/12 17:06
這個(gè)是一個(gè)完整的案例,這個(gè)要取決于固定資產(chǎn)清理在借方還是貸方,在借方就是賣虧了
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