問題已解決

我們公司前幾年一直都有增值稅留底,這個月才消化完,之前有留底退稅的時候一直都沒有在賬上有賬務(wù)處理。這個月剛好消化完留抵退稅,還要交一部分的增值稅,請問應(yīng)該怎么做分錄?

84784961| 提問時間:12/15 17:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
12/15 17:40
84784961
12/15 17:42
不用進項稅銷項稅差額結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?老師,你這個分錄的話轉(zhuǎn)出未交增值稅就會一直不平了,這樣沒有關(guān)系嗎
郭老師
12/15 17:47
你之前也沒結(jié)轉(zhuǎn) 就是因為沒結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額 其他的進項銷項也有 沒有問題 可以不結(jié)轉(zhuǎn)
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