10月只有進(jìn)項(xiàng)稅,月末結(jié)轉(zhuǎn): 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 11月只有銷項(xiàng)稅,月末會(huì)計(jì)如何處理? 11月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 12月賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 賬務(wù)處理是這么做的么?
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速問(wèn)速答你好,沒(méi)錯(cuò)的,是這么做賬的
2024 12/27 16:57
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- 老師好!問(wèn)下增值稅的銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅, 分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 然后需要再做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多練增值稅) 問(wèn)下做完這一筆分錄還需要做其他分錄嗎? 633
- 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 老師這部做完,還需要做 借 應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗎 950
- 每個(gè)月都需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎?月末不結(jié)轉(zhuǎn),直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,可以嗎? 684
- 老師這月繳納增值稅,8月的賬務(wù)需要把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額。轉(zhuǎn)出銷項(xiàng)借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,貸,應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 466
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查看更多- 我們是地方城投國(guó)企小規(guī)模公司,跟政府單位簽了一份代建協(xié)議建設(shè)學(xué)校。協(xié)議里規(guī)定了完工后支付實(shí)際結(jié)算工程款再加3%代建服務(wù)費(fèi)。前期買了一塊地計(jì)無(wú)形資產(chǎn),后面發(fā)生工程設(shè)計(jì)費(fèi)用全部計(jì)入在建工程明細(xì),目前完工交付開(kāi)學(xué)了可是科目怎么處理呢?在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和存貨庫(kù)存商品感覺(jué)都不合適,我覺(jué)得把在建工程轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款,等政府撥款下來(lái)記專項(xiàng)應(yīng)付款,沖減應(yīng)收賬款?或者不結(jié)轉(zhuǎn)就放在那用專項(xiàng)應(yīng)付款沖在建工程。(小規(guī)模我采用的是凈額法3%確認(rèn)收入??傤~法按全部收入繳稅太多。)具體在建工程和無(wú)形資產(chǎn)土地我不知后續(xù)如何處理結(jié)平 昨天
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