問題已解決
老師你好,現(xiàn)需要申報(bào)24年印花稅,我們公司只認(rèn)定了營業(yè)帳薄,其他買賣合同啥的都沒有認(rèn)定。那我們現(xiàn)在申報(bào),只需要申報(bào)這一個(gè)就行嗎?且我們實(shí)收資本和資本公積都沒有金額,應(yīng)為0申報(bào),這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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速問速答同學(xué)你好!
1)營業(yè)賬簿 的印花稅,0申報(bào),沒有風(fēng)險(xiǎn)
2)雖然沒有合同認(rèn)定印花稅,但是,這個(gè)要主動(dòng)交納的,公司賬上有業(yè)務(wù) 就要交的,否則,稅局會(huì)來提醒交的
這是 我請教過 我們這邊稅局,它們給的答復(fù)。
01/02 11:53
84785036
01/02 12:05
好的謝謝,那請問合同認(rèn)定印花稅按照本年實(shí)際收入交可以嗎? 我們是代理銷售 沒有簽訂具體合同金額
apple老師
01/02 12:07
不用找具體合同
實(shí)際申報(bào)時(shí)
就是按照 【銷售收入? 加? 采購入庫】 這兩個(gè)金額的合計(jì) 去申報(bào)交納的
84785036
01/02 13:05
請問老師,是按不含稅金額去申報(bào)嗎
apple老師
01/02 13:07
對的同學(xué),理解完全正確
都用不含稅金額進(jìn)行申報(bào)
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