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老師你好,現(xiàn)需要申報(bào)24年印花稅,我們公司只認(rèn)定了營業(yè)帳薄,其他買賣合同啥的都沒有認(rèn)定。那我們現(xiàn)在申報(bào),只需要申報(bào)這一個(gè)就行嗎?且我們實(shí)收資本和資本公積都沒有金額,應(yīng)為0申報(bào),這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?

84785036| 提問時(shí)間:01/02 11:50
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好! 1)營業(yè)賬簿 的印花稅,0申報(bào),沒有風(fēng)險(xiǎn) 2)雖然沒有合同認(rèn)定印花稅,但是,這個(gè)要主動(dòng)交納的,公司賬上有業(yè)務(wù) 就要交的,否則,稅局會(huì)來提醒交的 這是 我請教過 我們這邊稅局,它們給的答復(fù)。
01/02 11:53
84785036
01/02 12:05
好的謝謝,那請問合同認(rèn)定印花稅按照本年實(shí)際收入交可以嗎? 我們是代理銷售 沒有簽訂具體合同金額
apple老師
01/02 12:07
不用找具體合同 實(shí)際申報(bào)時(shí) 就是按照 【銷售收入? 加? 采購入庫】 這兩個(gè)金額的合計(jì) 去申報(bào)交納的
84785036
01/02 13:05
請問老師,是按不含稅金額去申報(bào)嗎
apple老師
01/02 13:07
對的同學(xué),理解完全正確 都用不含稅金額進(jìn)行申報(bào)
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