問題已解決

老師你好,我想問一下這個題,題中22年4月銷售貨物取得含稅收入152000元,已經(jīng)超過了15萬,計算應(yīng)繳納的增值稅時為什么不計算在內(nèi)呢?

13649610811| 提問時間:09/23 20:14
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范老師
金牌答疑老師
職稱:法學碩士,高分通過法律職業(yè)資格考試,長期從事中級職稱、注冊會計師、稅務(wù)師的教學工作,擅長對問題進行案例化解釋,助力學員順利通關(guān),夢想成真。
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該題表述有誤,已經(jīng)勘誤:

原文:

2023年4月銷售貨物

2023年4月該企業(yè)

2023年4月該企業(yè)

改為:

2022年4月銷售貨物

2022年4月該企業(yè)

2022年4月該企業(yè)



祝您學習愉快!

09/24 09:57
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