問題已解決
老師你好,我想問一下這個題,題中22年4月銷售貨物取得含稅收入152000元,已經(jīng)超過了15萬,計算應(yīng)繳納的增值稅時為什么不計算在內(nèi)呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答范老師
金牌答疑老師
職稱:法學碩士,高分通過法律職業(yè)資格考試,長期從事中級職稱、注冊會計師、稅務(wù)師的教學工作,擅長對問題進行案例化解釋,助力學員順利通關(guān),夢想成真。
已解答1551個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
該題表述有誤,已經(jīng)勘誤:
原文:
2023年4月銷售貨物
2023年4月該企業(yè)
2023年4月該企業(yè)
改為:
2022年4月銷售貨物
2022年4月該企業(yè)
2022年4月該企業(yè)
祝您學習愉快!
09/24 09:57
閱讀 722