問(wèn)題已解決

企業(yè)取得專項(xiàng)財(cái)務(wù)資金100萬(wàn)元, 問(wèn)題1.當(dāng)年計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元,則企業(yè)所得稅年度申報(bào)主表中的第1行“營(yíng)業(yè)收入”不包括該筆不征稅收入,但是計(jì)入第11行“加:營(yíng)業(yè)外收入”100萬(wàn)元,同時(shí)A105040第6行本年對(duì)應(yīng)第4列“其中:計(jì)入本年損益的金額”:也填報(bào)100萬(wàn)元,同時(shí),在A105000納稅調(diào)整明細(xì)表中第8行不征稅收入對(duì)應(yīng)的第4列調(diào)減數(shù)額填報(bào)100萬(wàn)元,對(duì)嗎? 2.企業(yè)取得專項(xiàng)財(cái)務(wù)資金100萬(wàn)元,如果當(dāng)年不計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元,則企業(yè)所得稅年度申報(bào)主表中的第1行“營(yíng)業(yè)收入”也是不包括該筆不征稅收入的,也“不計(jì)入”第11行“加:營(yíng)業(yè)外收入”100萬(wàn)元,但是需要在A105040第6行本年對(duì)應(yīng)第3列:其中:符合不征稅收入條件的財(cái)政性資金”中填報(bào)100萬(wàn)元,這時(shí),不需要填報(bào)A105000納稅調(diào)整明細(xì)表中第不征稅收入相關(guān)行,對(duì)嗎?

丟了玉兔的嫦娥| 提問(wèn)時(shí)間:05/25 13:46
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范老師
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1.是的,您的理解正確;

2.是可以的。

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05/25 16:19
丟了玉兔的嫦娥
05/25 16:51
  公司采用總額法對(duì)取得的補(bǔ)助進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,賬務(wù)處理如下:計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,同時(shí)分?jǐn)傔f延收益20萬(wàn)元。會(huì)計(jì)核算確認(rèn)“其他收益”20萬(wàn)元,符合不征稅收入條件,應(yīng)納稅調(diào)減20萬(wàn)元,填報(bào)《專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105040)第6行“本年”對(duì)應(yīng)的第4列“其中:符合不征稅收入條件的財(cái)政性資金”項(xiàng)下的“其中:計(jì)入本年損益的金額”。這個(gè)調(diào)減業(yè)務(wù)是否還需要在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪一行填報(bào)20萬(wàn)元?
范老師
05/25 19:30

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

是無(wú)需填寫的。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

丟了玉兔的嫦娥
05/25 21:34
借:遞延收益   貸:其他收益 問(wèn)題:1.這筆會(huì)計(jì)分錄確認(rèn)的其他收益,年末時(shí),需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?2.這筆攤銷的遞延收益填報(bào)在第4列后,會(huì)導(dǎo)致企業(yè)所得稅年度申報(bào)主表的哪個(gè)數(shù)發(fā)生同步變化?3.這筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生的其他收益,不相應(yīng)地在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面填報(bào),怎么實(shí)現(xiàn)調(diào)減呢?4.為什么將取得專項(xiàng)資金計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入時(shí),需要填報(bào)在這個(gè)第4列;而確認(rèn)其他收益時(shí),又不需要填報(bào)第4列?
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