問題已解決

題干第③,選項D,會計分錄是左邊藍(lán)色字批注那樣寫嗎?

359964759| 提問時間:06/20 20:46
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,實務(wù)專家
已解答10213個問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

您的分錄不正確的,按照下面的分錄掌握的

借:待處理財產(chǎn)損溢1200

貸:庫存商品1200

借:銀行存款800+200+26=1026

營業(yè)外支出200

貸:待處理財產(chǎn)損溢1200

主營業(yè)務(wù)收入200

應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26

祝您學(xué)習(xí)愉快!

06/21 11:33
359964759
06/21 12:19
盤虧: 批準(zhǔn)前: 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:庫存商品等 批準(zhǔn)后: 借:管理費用【計量差錯或管理不善】 營業(yè)外支出【自然災(zāi)害】 其他應(yīng)收款【殘料價值、賠償款】 貸:待處理財產(chǎn)損溢 為什么殘料要計入主營業(yè)務(wù)收入,不是沖減待處理財產(chǎn)損溢
王一老師
06/21 11:33

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

您的分錄不正確的,按照下面的分錄掌握的

借:待處理財產(chǎn)損溢1200

貸:庫存商品1200

借:銀行存款800+200+26=1026

營業(yè)外支出200

貸:待處理財產(chǎn)損溢1200

其他業(yè)務(wù)收入200

應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26

祝您學(xué)習(xí)愉快!

王一老師
06/21 13:57

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

樓上應(yīng)該是“其他業(yè)務(wù)收入”的,這里應(yīng)該是沖營業(yè)外支出的,而不是沖待處理財產(chǎn)損溢。待處理財產(chǎn)損溢是盤虧的總額。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

359964759
06/21 14:37
老師,這個分錄金額都不平?
王一老師
06/21 11:33

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

建議您按照下面的分錄掌握的

借:待處理財產(chǎn)損溢1200

貸:庫存商品1200

借:營業(yè)外支出1200

貸:待處理財產(chǎn)損溢1200


借:銀行存款226

貸:營業(yè)外支出200

應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26


借:銀行存款800

貸:營業(yè)外支出800

祝您學(xué)習(xí)愉快!

王一老師
06/21 13:57

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

樓上應(yīng)該是沖營業(yè)外支出的,而不是沖待處理財產(chǎn)損溢。待處理財產(chǎn)損溢是盤虧的總額。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

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