問題已解決
上月進項稅額多記,但未按多記抵扣,根據(jù)實際進項稅額抵扣后,下月怎么將錯記的進項稅額調整?怎么做賬務處理?
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可以在發(fā)現(xiàn)錯誤的當月,用紅字沖減原錯誤記錄,然后按正確的金額重新做賬;或者直接補記差額部分。具體操作應根據(jù)企業(yè)的實際情況和稅務機關的要求進行。
祝您學習愉快!
10/31 10:04
m7638_35988
10/31 13:26
老師,如果是次月呢,因為抵扣是發(fā)生在次月,抵扣時才發(fā)現(xiàn)多記了一筆,這種需要怎么做賬呢?
趙老師
10/31 13:26
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
紅沖原來的分錄就可以。
祝您學習愉快!
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