問題已解決

某制造企業(yè)年銷售額為5500萬元(不含稅),可抵扣進項稅額310萬元,計劃擴大規(guī)模,有兩種方案: 方案一: 自行購置新設(shè)備,設(shè)備價值1000萬元,預(yù)計使用年限10年,無殘值。 方案二: 采用融資租賃方式租入設(shè)備,每年支付租金150萬元,租賃期10年。 假設(shè)企業(yè)所得稅稅率25%,增值稅稅率13%。請分別計算方案一、二產(chǎn)生的增值稅和企業(yè)所得稅,并選擇最優(yōu)方案。 請問這個題目怎么寫?

m45369466| 提問時間:01/04 15:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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于老師
金牌答疑老師
職稱:會計學(xué)碩士,高級會計師
已解答1424個問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

這里建議您可以先自己計算一下,在計算過程中有疑問,您再繼續(xù)提問。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

01/04 17:57
m45369466
01/04 18:26
就是不會寫啊,麻煩您寫一下啊。怎么你們這是還有kpi嗎,必須要回復(fù)一定數(shù)量嗎,問了又不解答
m45369466
01/04 18:27
你是不會嗎?是還要我給你提供思路嗎
于老師
01/05 09:54

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

方案一:自行購置新設(shè)備

增值稅處理

設(shè)備價值:1000萬元。進項稅額:1000萬元×13%=130萬元。

可抵扣進項稅額:原310萬元+130萬元=440萬元。

假設(shè)企業(yè)的銷項稅額為:銷項稅額=5500萬元×13%=715萬元。

因此,應(yīng)繳納增值稅為:應(yīng)繳增值稅=715萬元-440萬元=275萬元。

企業(yè)所得稅處理

折舊費用:根據(jù)直線法,每年折舊費用為:年折舊費用=1000萬元÷10=100萬元。假設(shè)企業(yè)的利潤總額為:利潤總額=5500萬元-成本-100萬元

假設(shè)成本(不含設(shè)備折舊)為C萬元,則:利潤總額=5500萬元-C-100萬元

應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為:應(yīng)繳企業(yè)所得稅=(5500萬元-C-100萬元)×25%

方案二:采用融資租賃方式租入設(shè)備

增值稅處理

租金支付:每年支付租金150萬元,共10年。

進項稅額:假設(shè)租金中不包含增值稅,進項稅額為:進項稅額=150萬元×13%=19.5萬元

可抵扣進項稅額:原310萬元+每年19.5萬元

假設(shè)企業(yè)的銷項稅額仍為715萬元,因此應(yīng)繳納增值稅為:應(yīng)繳增值稅-715萬元-(310萬元+19.5萬元×10)=715萬元-505萬元=210萬元

企業(yè)所得稅處理
租賃費用:每年支付租金150萬元,可以作為費用在稅前扣除。
假設(shè)企業(yè)的利潤總額為:利潤總額=5500萬元-成本-150萬元
假設(shè)成本(不含租金)為C萬元,則:利潤總額=5500萬元-C-150萬元
應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為:應(yīng)繳企業(yè)所得稅=(5500萬元-C-150萬元)×25%

稅負對比
·增值稅:
·方案一:275萬元
·方案二:210萬元
·企業(yè)所得稅:
·方案—:(5500-C-100)×25%
·方案二:(5500-C-150)×25%

綜合考慮增值稅、企業(yè)所得稅以及現(xiàn)金流的影響,方案二(采用融資租賃方式租入設(shè)備)更為有利。具體原因如下:
·增值稅負擔(dān)較輕:方案二的進項稅額更高,減少了應(yīng)繳增值稅。
·企業(yè)所得稅負擔(dān)相近:雖然方案二每年支付的租金較高,但可以立即享受進項稅額的抵扣和租金費用的稅前扣除,實際稅負相差不大。
·現(xiàn)金流更優(yōu):方案二不需要一次性大額支出,對企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)更為有利。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
于老師
01/05 09:56

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

您可以參考一下上面老師的回復(fù),再看一下這個題。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

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