問題已解決
一個公司有賣貨收入,也有技術(shù)服務(wù)費收入,填報增值稅時可以在貨物及勞務(wù)下方的小微企業(yè)免征額填賣貨的,也在服務(wù)及不動產(chǎn)下方的小微企業(yè)免征額那填收到的技術(shù)服務(wù)費可以嗎
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速問速答你好同學(xué),季度銷售額超30萬了嗎?
01/02 22:49
m720328568
01/02 23:06
沒超過的老師。
m720328568
01/02 23:09
麻煩老師回答一下
石澤芳老師
01/02 23:13
同學(xué)你好,如果該小規(guī)模企業(yè)季度銷售額合計未超過30萬元,賣貨收入應(yīng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“貨物及勞務(wù)”列下的“小微企業(yè)免稅銷售額”欄次,技術(shù)服務(wù)費收入則應(yīng)填寫在“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列下的“小微企業(yè)免稅銷售額”欄次。
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