問題已解決
請問老師做錯個賬,正常應該是借:稅金及附加印花稅 貸應交稅費 印花稅,現(xiàn)在做成了借應交稅費印花稅 貸應繳稅費印花稅,而且已經(jīng)結(jié)賬了該怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
做成了借應交稅費印花稅 貸應繳稅費印花稅,而且已經(jīng)結(jié)賬了 做分錄調(diào)整
借 稅金及附加-印花稅 借方正數(shù)
借 應繳稅費印花稅 借方負數(shù)
01/10 12:34
m551912466
01/10 12:37
但是已經(jīng)年底結(jié)賬了,而且結(jié)轉(zhuǎn)了損益,稅金及附加影響損益呀,直接可以調(diào)整嗎
bamboo老師
01/10 12:38
軟件可以反結(jié)賬嗎
m551912466
01/10 12:40
反結(jié)賬不了,而且年報已經(jīng)出了,這個該怎么調(diào)整呢
bamboo老師
01/10 12:40
那就我前面那樣寫分錄 調(diào)整到今年一月份
正常情況下 印花稅不計提 實際繳納的時候?qū)懛咒浀?/div>
m551912466
01/10 12:43
但是他影響到了損益,直接這樣調(diào)整不會影響到本年利潤嗎
bamboo老師
01/10 12:44
金額不大 影響本年利潤沒事的 而且印花稅不計提 實際繳納的時候可以直接寫分錄的 本來就應該2025年1月份入賬啊
m551912466
01/10 12:49
我們是印花稅需要計提的,然后我就科目沒注意寫錯了,損益結(jié)轉(zhuǎn)完報表出來才發(fā)現(xiàn)
bamboo老師
01/10 12:50
請問單位用什么會計準則?
m551912466
01/10 12:53
就最新的準則
bamboo老師
01/10 12:56
借 以前年度損益調(diào)整?借方正數(shù)
借 應繳稅費印花稅 借方負數(shù)
借 利潤分配-未分配利潤
貸 以前年度損益調(diào)整
閱讀 92
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 請問,計提印花稅明細要分嗎?借:營業(yè)稅金及附加――印花稅―購銷合同 營業(yè)稅金及附加――印花稅―資金賬薄 貸:應交稅費――印花稅――購銷合同 應交稅費――印花稅――資金賬薄,可以這樣嗎? 464
- 老師你好,小規(guī)模企業(yè)印花稅按季申報,季度末計提印花稅,做分錄,借:稅金及附加 64 貸:應交稅費-印花稅 64,但是繳納時減半只交了32元,這樣應交稅費-印花稅還有余額的32. 我是不是在繳納時直接做,借:稅金及附加32, 貸:應交稅費-印花稅 32, 繳納時,借:應交稅費-印花稅32,貸:銀行存款 32 418
- 老師,印花稅為0.09元,系統(tǒng)未扣款,我12月賬務處理:借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-印花稅 借:應交稅費-印花稅印花稅 貸:主營業(yè)務收入,這種處理嗎? 305
- 沖減多計提的印花稅分錄 是 借稅金及附加 貸應交稅費 印花稅 紅字就是負數(shù) 對嗎老師? 783
- 印花稅繳納是稅金及附加或者應交稅費印花稅都可以嗎 189
最新回答
查看更多- 個體工商戶第四季度開票超30萬了,但是年累計不超120萬,第四季度繳納的稅款能退嗎? 昨天
- 某油田開采企業(yè)2023年12月銷售天然氣90萬立方米,取得不含增值稅收入1350000元,另外支付運輸費用2200元。天然氣的資源稅稅率為6%,該企業(yè)12月銷售天然氣應繳納的資源稅為()元。老師好,另支付的運輸費要一起算嗎? 昨天
- 請教一個開發(fā)票的問題,一個人有兩個營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)范圍不一樣,今天開票開的運輸費是另外一個營業(yè)執(zhí)照的,這樣的情況有什么影響嗎?需要重開或者增加營業(yè)范圍嗎? 昨天
- 在賣出使用過的轎車時,需要如何確認收入? 27天前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 27天前