問題已解決

老師,去年暫估的成本費(fèi)用今年收到發(fā)票怎么入賬?使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)測(暫估金額比發(fā)票金額少,也繳納企業(yè)所得稅了)

Wei| 提問時(shí)間:01/15 12:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你做紅字憑證沖減去年的,然后再按照實(shí)際拿到的發(fā)票重新做。
01/15 12:04
Wei
01/15 12:06
紅沖去年的: 借:管理費(fèi)用-暫估金額(負(fù)數(shù)) 貸:其他應(yīng)付款-暫估金額(負(fù)數(shù)) 發(fā)票入賬: 借:管理費(fèi)用-發(fā)票金額 貸:其他應(yīng)付款-發(fā)票金額 這樣?
宋生老師
01/15 12:38
您好,是的,小企業(yè)會計(jì)制度可以這樣
Wei
01/15 12:43
那在企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候要做處理嗎?
宋生老師
01/15 13:21
你好,你這樣做分錄的話可以不用。如果用以前年度損益調(diào)整的話,就需要
Wei
01/15 13:25
好的,謝謝老師
宋生老師
01/15 13:26
你好,不用客氣的了。
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