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是不是稅控系統(tǒng)服務費是在申報增值稅的時候塡寫,您能給我發(fā)一下申報時的流程嘛

84784992| 提問時間:2021 09/22 11:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是的,需要抵扣增值稅的時候需要填寫在附表四,本期發(fā)生額和實際抵扣金額還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額還有主表23欄應納稅減征額。
2021 09/22 11:05
84784992
2021 09/22 11:18
這個繳納的200多可以抵扣稅錢呢,還是說可以抵扣200多的本金,我是前兩個月交1了兩年的這個服務費,可以在10月份申報增值稅的時候把這兩年的費用抵扣掉嘛
郭老師
2021 09/22 11:21
你好,價稅合計都可以抵扣增值稅。
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