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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度多計(jì)提和計(jì)提錯的增值稅、附加稅怎么做分錄?
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速問速答你好,增值稅不是計(jì)提的,是按月將進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的,附加稅是計(jì)提的,附加稅計(jì)提涉及損益,通過以前年度損益調(diào)整這個科目,增值稅你檢查下是否進(jìn)項(xiàng)和銷有錯誤
2021 10/18 15:21
84785039
2021 10/18 17:46
主要是之前的財(cái)務(wù)做的。進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,沒做賬。再加上結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)也對不上。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金是個負(fù)數(shù)。
娟娟老師
2021 10/18 18:50
那增值稅估計(jì)有錯誤,建議核對下
娟娟老師
2021 10/19 15:25
麻煩滿意請五星好評,謝謝
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