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購進(jìn)生產(chǎn)用液晶面板,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額480000元。購進(jìn)勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額300元。計算應(yīng)納稅額
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速問速答你好,根據(jù)你所給的資料,可以抵扣的進(jìn)項稅額=480000元
2021 10/20 19:24
84784994
2021 10/20 19:26
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事彩電的生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù):2020年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)銷售M型彩電,取得含增值稅價款696000元,另收取包裝物租金58000元。(2)采取以舊換新方式銷售N型彩電500臺,N型彩電同期含增值稅銷售單價4640元/臺,舊彩電每臺折價324.8元。(3)購進(jìn)生產(chǎn)用液晶面板,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額480000元。(4)購進(jìn)勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額300元。(5)購進(jìn)一輛銷售部門和職工食堂混用的貨車,取得稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額96000元。(6)組織職工夏季旅游,支付住宿費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1200元。計算應(yīng)納稅額
鄒老師
2021 10/20 19:28
你好,這里的增值稅是按13%的稅率計算?
84784994
2021 10/20 19:31
(7)將自產(chǎn)Z型彩電無償贈送給某醫(yī)院150臺,委托某商場代銷800臺,作為投資提供給某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)400臺,購進(jìn)50臺電腦獎勵給業(yè)績突出的職工,Z型彩電不含稅單價為5000元。已知:增值稅稅率為13%;取得的扣稅憑證已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:計算當(dāng)月應(yīng)納稅額。
84784994
2021 10/20 19:31
這是一道題
鄒老師
2021 10/20 19:33
你好
增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額=(696000+58000)/1.13*13%+500*4640/1.13*13%+(150+800+400)*5000*13%—480000元
如果對計算式子有什么疑問,可以繼續(xù)提問
84784994
2021 10/20 19:37
4,5,6可以抵扣,就不用計算?
鄒老師
2021 10/20 19:39
你好
(4)購進(jìn)勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額300元。
這個是普通發(fā)票,進(jìn)項稅額不可以抵扣
(5)購進(jìn)一輛銷售部門和職工食堂混用的貨車,取得稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額96000元。
這個是銷售部門與職工食堂混用,由于無法區(qū)分各自比例,會導(dǎo)致進(jìn)項無法抵扣
(6)組織職工夏季旅游,支付住宿費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1200元
職工福利的進(jìn)項稅額不能抵扣?
84784994
2021 10/20 19:42
(4)(5)(6)為什么不用算?
鄒老師
2021 10/20 19:43
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
84784994
2021 10/20 19:44
甲旅游公司為增值稅一般納稅人,主要從事旅游服務(wù),2020年10月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)提供旅游服務(wù)取得的含增值稅收入720.8萬元,替游客向其他單位支付交通費(fèi)53萬元、住宿費(fèi)25.44萬元、門票費(fèi)22.26萬元;并支付本單位導(dǎo)游工資2.12萬元。(2)將本年購入商鋪對外出租,每月含增值稅租金11萬元,月一次性收取3個月的含增值稅租金33萬元。(3)購進(jìn)職工通勤用班車,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額9.6萬元。(4)購進(jìn)廣告設(shè)計服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.6萬元(5)購進(jìn)電信服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.2萬元(6)購進(jìn)會議展覽服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2.4萬元。已知:旅游服務(wù)增值稅稅率為6%,不動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為9%,取得扣稅憑證已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證:甲旅游公司提供旅游服務(wù)選擇差額計稅方法計繳增值稅。要求:計算當(dāng)月應(yīng)納稅額。
鄒老師
2021 10/20 19:45
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
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