問題已解決

上個(gè)月誤把普票的稅當(dāng)專票做進(jìn)項(xiàng)稅的賬了,怎么辦這個(gè)月紅沖原來的憑證還是做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?

84785034| 提問時(shí)間:2021 11/04 08:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,你申報(bào)表填的數(shù)據(jù)包括這個(gè)普票數(shù)據(jù)嗎
2021 11/04 08:58
84785034
2021 11/04 09:01
老師 ,沒有填,沒把普票的稅加上
悠然老師01
2021 11/04 09:03
那就直接紅沖就可以了
84785034
2021 11/04 09:12
不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出吧,但是稅沒進(jìn)成本呀
悠然老師01
2021 11/04 09:26
借:成本費(fèi)用類科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~