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去年有一個(gè)月開了免稅普票,也開了專票,然后就享受不了免稅政策,現(xiàn)在要怎么處理

84785007| 提問時(shí)間:2021 11/16 09:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2021 11/16 09:46
84785007
2021 11/16 09:47
你好,是一般納稅人
郭老師
2021 11/16 09:49
那你有進(jìn)項(xiàng)嗎?你有進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣的。
84785007
2021 11/16 09:50
有進(jìn)項(xiàng)的,是去年開的
郭老師
2021 11/16 09:52
你好,當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)嗎?你之前填寫免稅,銷售額不要填寫進(jìn)去,在6%一般計(jì)稅里面填寫。
郭老師
2021 11/16 09:52
然后你的進(jìn)項(xiàng)在附表二里面。
郭老師
2021 11/16 09:52
你這個(gè)進(jìn)項(xiàng),你在當(dāng)月能認(rèn)證了才行。
84785007
2021 11/16 09:55
老師,你看是這樣嗎
郭老師
2021 11/16 09:59
這里的免稅銷售額填寫到第一行里面。
郭老師
2021 11/16 09:59
不需要在勞務(wù)里面填寫的,你們是服務(wù)。
84785007
2021 11/16 10:09
以前都申報(bào)錯(cuò)了,主表勞務(wù)那里都?jí)\了,需要全部去更正嗎
郭老師
2021 11/16 10:11
修改不修改都可以的,這個(gè)無所謂。
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