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請(qǐng)問一下 現(xiàn)金會(huì)計(jì)一般要處理那些工作

84784982| 提問時(shí)間:2021 11/17 09:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。      二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。      三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。      四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。      1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。      2、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。      五、員工工資的發(fā)放。      出納工作細(xì)則:      工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序      失誤防范及糾正程序      現(xiàn)金收付      1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?     若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。      2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。      多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。      3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行?!     ?             不得“坐支”。      4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符      做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。      5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。      特殊情況需審批。      6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。      若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。      銀行賬處理      1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。      2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。      每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。      3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。      4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。      每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。                    報(bào)銷審核      1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。      若無,應(yīng)補(bǔ)。      2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。      若有,問明原因或不予報(bào)銷。      3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。      若有,應(yīng)分開貼。      4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。      若超過,應(yīng)重填。      5、大、小金額是否相符。      若不相符,應(yīng)更正重填。      6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。      若不屬,應(yīng)拒絕報(bào)銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。      7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。      若無,不予報(bào)銷。
2021 11/17 09:16
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