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老師幫忙看看我的過程哪里有問題

84785013| 提問時(shí)間:2021 11/18 08:35
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,我看看你算的結(jié)果,請(qǐng)稍后
2021 11/18 08:49
張壹老師
2021 11/18 09:03
你好,計(jì)算是對(duì)的,就是分錄最后一筆做錯(cuò)了 借:其他應(yīng)收款-出口退稅10.52 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅10.52 免抵稅額計(jì)提附加稅 借:稅金及附加 23.08*12% ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 23.08*7% ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加23.08*3% 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加23.08*2%
84785013
2021 11/18 09:17
免抵稅額我的理解是抵消了內(nèi)銷銷項(xiàng),計(jì)提附加稅感覺不太明白[苦澀]
張壹老師
2021 11/18 09:19
你好,免抵稅額不是抵銷內(nèi)銷,免抵稅額是本來要出口退稅的,但增值稅留抵沒那么多,這部分就不退稅了,就變成免抵稅額了,要交附加稅的.
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