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就是我10月開了一張專票,增值稅附加已經(jīng)交了,但是11月份又紅沖了,我怎么做多交稅的會計(jì)分錄呢?

84784976| 提問時(shí)間:2021 11/30 09:44
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庾老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,初級會計(jì)師
沖紅的發(fā)票稅額已繳,對后期開具紅字發(fā)票沒有影響,紅字發(fā)票的稅額與前期無關(guān),將抵減本期銷項(xiàng)稅額. 附加稅本期直接抵減
2021 11/30 09:48
84784976
2021 11/30 10:00
但是我上還是有這筆稅額呀
庾老師
2021 11/30 10:00
下個(gè)月正常報(bào)稅就直接抵扣了
84784976
2021 11/30 10:10
我知道,我是說財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)里,還是有這筆稅款,我怎么做平
庾老師
2021 11/30 10:13
下個(gè)月少計(jì)提就平了
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