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你好老師 請(qǐng)教下公司每月收取的水電費(fèi) 記其他業(yè)務(wù)收入 對(duì)應(yīng)的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄如何寫

84784950| 提問時(shí)間:2021 11/30 17:15
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 這個(gè)水電費(fèi)就是交給供電局的
2021 11/30 17:17
84784950
2021 11/30 17:22
是這樣的老師 我們公司只有一個(gè)表 分了一個(gè)表給另外一家客戶用 開票是開給我們的 然后我們又開給他們 我做賬的時(shí)候銀行存款已經(jīng)扣除過這筆錢了呀 再結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款那銀行存款不是減少了?
王超老師
2021 11/30 17:27
你這個(gè)分表的,錢給總表,也是一樣的分錄的
84784950
2021 11/30 17:30
以前就我們自己公司用 我寫的分錄是借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 現(xiàn)在我需要怎么做分錄
王超老師
2021 11/30 17:34
借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) ?貸:銀行存款 其他應(yīng)收款
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