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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司是銷售方,銷售方開具增值稅專用發(fā)票,開錯了,然后開具紅字信息表,作廢該發(fā)票,報稅時紅字信息表稅費(fèi)減去這張發(fā)票的稅費(fèi),填到申報表上,那發(fā)票總額需要改嗎
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速問速答同學(xué)你好
紅沖的沖減了就行
2021 12/02 12:42
84785024
2021 12/02 12:44
就是說發(fā)票總額不用動是吧,只是把紅字信息表減去就可
樸老師
2021 12/02 12:50
嗯
這個沖減之后的申報
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