問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)別人的報(bào)表已經(jīng)做出來(lái)了,要我做記賬憑證,然后我的做的記賬憑證與她的報(bào)表不一致,怎么調(diào)賬呢?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/14 10:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 直接調(diào)整就行 做分錄
2021 12/14 10:13
84784974
2021 12/14 10:15
調(diào)賬不會(huì)調(diào)老師
樸老師
2021 12/14 10:19
同學(xué)你好 具體是什么呢
84784974
2021 12/14 11:26
我做的分錄有社保,個(gè)人部分,我有其他應(yīng)收款,她的沒(méi)有
84784974
2021 12/14 11:28
這個(gè)是不是可以調(diào)到管理費(fèi)用呢,
84784974
2021 12/14 11:29
我的管理費(fèi)用比她的少的那個(gè)數(shù)據(jù)就是其他應(yīng)收款
樸老師
2021 12/14 11:33
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84784974
2021 12/14 11:37
那現(xiàn)在報(bào)表出來(lái)了,如何調(diào)整報(bào)表呢
84784974
2021 12/14 11:39
老師,我可以把流水發(fā)你,你再看下我的記賬憑證,再教我如何調(diào)整嗎?
樸老師
2021 12/14 11:46
同學(xué)你好 你直接說(shuō)下什么業(yè)務(wù) 有發(fā)票嗎
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