問題已解決

老師請教一個問題。我現(xiàn)在已經(jīng)報稅了 但是抵扣聯(lián)多抵扣了。還有辦法處理嗎?能更正申報重新抵扣嗎?

84785044| 提問時間:2021 12/14 13:36
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的是什么原因多抵扣了。
2021 12/14 13:37
84785044
2021 12/14 13:41
就是點多了。沒去對我們這一次申報的銷項 還有一個加計扣除
郭老師
2021 12/14 13:41
你好,不是的,比如你勾選了100的發(fā)票,附表二填寫的是120嗎?
84785044
2021 12/14 13:52
就是我勾了100 但是我銷才90,我能不能更正申報。然后去把進項抵扣反選掉十塊錢
郭老師
2021 12/14 13:54
可以的,你如果更正申報的話,你的增值稅綜合服務平臺沒法修改了,你所屬期現(xiàn)在已經(jīng)是12月份了。
84785044
2021 12/14 13:55
不是到11月15號嗎~
84785044
2021 12/14 13:55
申報時間
郭老師
2021 12/14 13:55
你好,你這個月的增值稅申報了沒有?所屬期11月份的。
84785044
2021 12/14 13:58
已經(jīng)申報了,老師老師
郭老師
2021 12/14 14:00
他申報了,你沒法再重新勾選的。
84785044
2021 12/14 14:02
這樣 那有什么辦法能在11月所屬期里去處理這個事情嗎?
郭老師
2021 12/14 14:04
無法處理了,除非你進項轉(zhuǎn)出以后也不抵扣。
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