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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
購(gòu)買方填寫的紅字申請(qǐng)單,我這邊顯示第一行商品金額乘以稅率的值與稅額的誤差大于1.27 是購(gòu)買方填寫時(shí)哪里出現(xiàn)問(wèn)題了呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,核對(duì)之前的發(fā)票看一下實(shí)際有差額嗎?
2021 12/23 16:33
84784949
2021 12/23 16:44
你看一下這張紅字申請(qǐng)單有什么不一樣嗎
84784949
2021 12/23 16:46
她打印出來(lái)的金額是含稅的,按理說(shuō)打印出來(lái)的金額應(yīng)該是不含稅的
郭老師
2021 12/23 16:47
你這個(gè)清單是一部分的吧,這個(gè)只能開八行的,你自己把之前的藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼代碼填寫進(jìn)去就可以的。
84784949
2021 12/23 16:48
購(gòu)買方已認(rèn)證的發(fā)票不能填寫發(fā)票代碼和號(hào)碼的
84784949
2021 12/23 16:49
您看一下老師
郭老師
2021 12/23 16:52
手動(dòng)填寫,打印出來(lái)自己手動(dòng)填寫的。
84784949
2021 12/23 17:23
打印出來(lái)還能手動(dòng)填寫嗎
郭老師
2021 12/23 17:25
你好
是的是這么做的。
84784949
2021 12/23 17:29
老師你能說(shuō)一下詳細(xì)過(guò)程嗎 這么說(shuō)不太理解
郭老師
2021 12/23 17:33
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票)
先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購(gòu)方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。
六. 點(diǎn)擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八. 點(diǎn)擊右上角【打印】;
九. 點(diǎn)擊【不打印】;
十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點(diǎn)擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】;
五. 選擇【直接開具】;
六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】;
七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】;
八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值;
九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
84784949
2021 12/24 08:58
你昨天說(shuō)的手動(dòng)錄入,在填寫紅字申請(qǐng)單時(shí),不都得一行一行輸入嘛
郭老師
2021 12/24 08:59
你好,我說(shuō)的意思是打印出來(lái)手動(dòng)填寫。
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