問題已解決

黃老師,我們之前的會(huì)計(jì)將未認(rèn)證的發(fā)票入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),并報(bào)稅了。我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)有一張并未認(rèn)證 我現(xiàn)在認(rèn)證可以嗎,前面的賬需要調(diào)整嗎

84784976| 提問時(shí)間:2022 01/04 14:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,那你現(xiàn)在這個(gè)月認(rèn)證的話屬于這個(gè)月的,你之前的需要調(diào)整,已修改成借應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2022 01/04 14:57
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