問題已解決
小規(guī)模納稅人,以前季度享受增值稅減免,已計入營業(yè)外收入,現(xiàn)在沖紅,增值稅怎么申報?賬務(wù)怎么處理?



你好,你說的紅沖是什么意思?
2022 01/06 15:19

84784979 

2022 01/06 15:27
退款,增值稅發(fā)票沖紅

東老師 

2022 01/06 15:28
那你就按照之前的做紅字會計分錄就可以。

84784979 

2022 01/06 15:35
增值稅申報呢?

東老師 

2022 01/06 15:35
增值稅按照正負相抵以后的申報。

84784979 

2022 01/06 15:43
以前減免的不是沒有交錢嗎?現(xiàn)在正負相抵,不是減少的稅款?

東老師 

2022 01/06 15:49
那前面的學霸轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的也需要沖銷的
